Atti di concessione
Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
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BREVIGLIERI S.R.L.
Corso Del Popolo 100
45100 - Rovigo (RO) CF: 00595540295 PIVA: 00595540295 |
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER VARIE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI. |
BREVIGLIERI S.R.L.
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013
775,01€ 2013 |
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BERTO MARA
Via Belfiore, 6
45020 - Villanova Del Ghebbo (RO) CF: BRTMRA64B52D788X PIVA: 00878780295 |
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER VARIE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI. |
BERTO MARA
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013
1.107,39€ 2013 |
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GRAFICHE E.GASPARI SRL
Via M. Minghetti, 18
40057 - Cadriano Di Granarolo Emilia (BO) CF: 00089070403 PIVA: 00089070403 |
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER VARIE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI. |
GRAFICHE E.GASPARI SRL
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013
72,80€ 2013 |
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GRAFICHE E.GASPARI SRL
Via M. Minghetti, 18
40057 - Cadriano Di Granarolo Emilia (BO) CF: 00089070403 PIVA: 00089070403 |
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER VARIE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI. |
GRAFICHE E.GASPARI SRL
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013
211,75€ 2013 |
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GRAFICHE E.GASPARI SRL
Via M. Minghetti, 18
40057 - Cadriano Di Granarolo Emilia (BO) CF: 00089070403 PIVA: 00089070403 |
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER VARIE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI. |
GRAFICHE E.GASPARI SRL
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013
77,44€ 2013 |
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CAMST SOC. COOP. A.R.L.
Via Tosarelli, 318
40050 - Castenaso (BO) CF: 00311310379 PIVA: 00501611206 |
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER VARIE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI. |
CAMST SOC. COOP. A.R.L.
Determinazione Liquidazione n.24 reg.gen.52 del 26/03/2013
3.576,62€ 2013 |
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BENEFICIARI DIVERSI ASSEGNO DI CURA
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Determinazione Impegno n.21 reg.gen.54 del 27/03/2013 EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA 1° SEMESTRE 2012. |
BENEFICIARI DIVERSI ASSEGNO DI CURA
Determinazione Impegno n.21 reg.gen.54 del 27/03/2013
23.088,00€ 2013 |
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BENEFICIARI DIVERSI ASSEGNO DI CURA
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Determinazione Impegno n.21 reg.gen.54 del 27/03/2013 EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA 1° SEMESTRE 2012. |
BENEFICIARI DIVERSI ASSEGNO DI CURA
Determinazione Impegno n.21 reg.gen.54 del 27/03/2013
23.088,00€ 2013 |
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SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - GRUPPO ENEL
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 09633951000 |
Determinazione Liquidazione n.23 reg.gen.51 del 22/03/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FATTURE DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - GRUPPO ENEL
Determinazione Liquidazione n.23 reg.gen.51 del 22/03/2013
163,12€ 2013 |
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SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - GRUPPO ENEL
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 09633951000 |
Determinazione Liquidazione n.23 reg.gen.51 del 22/03/2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO FATTURE DICEMBRE 2012 GENNAIO 2013 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - GRUPPO ENEL
Determinazione Liquidazione n.23 reg.gen.51 del 22/03/2013
60,94€ 2013 |
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