Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 829 del 03/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000034362 DEL 30.09.2022 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 810 del 03/10/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010791340 DEL 29-09-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 30.06.2022 - 29.09.2022. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 785 del 30/09/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32737391 PROT 28088 DEL 29/09/2022 E NR 32739287 PROT 28086 DEL 19/09/2022 DI EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO AGOSTO 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 802 del 30/09/2022
RIMBORSO DITTA SER.I.T. SRL P.IVA 02730490238 SPESE DI REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI PUBBLICI NON STIPULATI.
AREA CONTABILE
reg.gen. 807 del 30/09/2022
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA GIRARDI PUBBLICITA' GROUP SRL ANNO 2018 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 792 del 29/09/2022
EROGAZIONE INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI (DGR. N. 1462/21).
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 791 del 29/09/2022
LIQUIDZIONE FATTURA SPESE ON LINE - POSTE ITALIANE SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 781 del 28/09/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 392 DEL 24-09-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI SETTEMBRE 2022 CON CESSIONE DEL CREDITO A BPER FACTOR SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 782 del 28/09/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 354 DEL 08-09-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI AGOSTO 2022 CON CESSIONE DEL CREDITO A BPER FACTOR SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 820 del 28/09/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022007687 DEL 27-09-2022, NR. 2022007688 DEL 27-09-2022 E NR. 2022309038 DEL 27-09-2022 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT ARBIZZANO ED ALTRI EDIFICI - ACCONTO III TRIMESTRE 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 776 del 28/09/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000006 DEL 27/09/2022 PROT 27989 DEL 28/09/2022 DI EURO 4.934,90 PER FORNITURA DI PALI E MORSETTI ZINCATI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. DITTA EDIL CDP SRL DI VERONA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 780 del 28/09/2022
Liquidazione fattura n.28/C del 14.09.2022 a favore della Coop. Sociale La Fonte a R.L. per il servizio di abbattimento piante.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 777 del 28/09/2022
Liquidazione fattura n.1290 del 21.09.2022 e n. 1291 del 21.09.2022 a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale per il servizio di manutenzione aree verdi, cigli stradali e aree sensibili, mese di luglio e agosto 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 778 del 28/09/2022
Liquidazione fattura n.1115/FEL del 20.09.2022 a favore della ditta SER.I.T. SRL. relativa al canone mese di settembre. CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 779 del 28/09/2022
Liquidazione fattura n.1312/PA del 16.09.2022 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero per il servizio gestore PEF mese di settembre. CIG esente.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 769 del 27/09/2022
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1051/2022.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 768 del 27/09/2022
SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE 2021/2023 (CIG 88541389D0) E SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI 2022 (CIG ZEE363E96): LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1081/2021 E N. 1082/2022.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 775 del 27/09/2022
LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 783 del 27/09/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202201968 DEL 31/05/2022 PER FORNITURA DI ASFALTO FREDDO SFUSO TIPO PROPATCH DITTA FONDERIA VELO SRL VICENZA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 767 del 27/09/2022
LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA NR. 2022034579 DEL 07-04-2022 GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA
AREA CONTABILE
reg.gen. 784 del 27/09/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 774 del 26/09/2022
ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 (SECONDA PARTE) E 2022/23 (PRIMA PARTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 761 del 26/09/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 PER EURO 440,73. DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 5 VENETO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 811 del 26/09/2022
ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 21502/2022 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SECONDA SEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 771 del 23/09/2022
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 365 DEL 31.08.2022 E N. 374 DEL 31.08.2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 765 del 23/09/2022
LAVORO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/PA DEL 21.09.2022 PROT.N.27292 DEL 21.09.2022 DELLA DITTA CARROZZERIA DE.PI.CAR SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR). RELATIVA AL LAVORO DI SOSTITUZIONE DEGLI AMMORTIZZAZTORI E L'ASSETTO DEI PNEUMATICI DEL NISSAN QASQHAI TARGATO EM 248 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 764 del 22/09/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.712-2022-FE DEL 21.09.2022 PROT.N.27261 DEL 21.09.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE .
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 766 del 22/09/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA 5_22 DEL 21.09.2022 PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 772 del 21/09/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA,APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CARD. A VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI AGOSTO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 757 del 21/09/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 1061 del 21/09/2022
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO N. 220044304 RAMO 6 DEL 24.03.2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 756 del 21/09/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000104 DEL 15.09.2022 PROT.N.26856 DEL 17.09.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA SPESE GESTIONE VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI AGOSTO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 755 del 21/09/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000106 DEL 15.09.2022 PROT.N.26855 DEL 17.09.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA GESTIONE VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI AGOSTO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 760 del 20/09/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120220001805140 DEL 09-09-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - MESE DI AGOSTO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 763 del 20/09/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80 DEL 31-08-2022 DITTA GIVANI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA DELL'INDUSTRIA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 752 del 20/09/2022
FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0002140666 DEL 31.08.2022 PROT.N.25858 DEL 07.09.2022 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) RELATIVA ALLA FORNITURA DI REGISTRI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 753 del 20/09/2022
Liquidazione seconda rata tributo consortile anno 2022 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 751 del 20/09/2022
Liquidazione fattura n.1019_FEL del 18.08.2022 emessa dalla ditta SER.I.T SRL.CIG 8816721C53.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 749 del 20/09/2022
Liquidazione fattura n.1170 del 31.08.2022 , n. 1171 del 31/08/2022 e n. 1172 del 31/08/2022 a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale per il servizio di manutenzione aree verdi.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 750 del 20/09/2022
Liquidazione fattura n.2450_2022_FD del 31.08.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. per il servizio derattizzazione e disinfestazione zanzare.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 770 del 19/09/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI DON CARLO STEEB N. 265/PA DEL 31.08.2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 748 del 19/09/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.5075 DEL 26-08-2022 DELLA DITTA C2 S.R.L. PER LA FORNITURA DI 10 PURIFICATORI D'ARIA E 10 RELATIVI FILTRI PER UFFICI COMUNALI, ORDINE DIRETTO MEPA N.6913974.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 773 del 16/09/2022
F861 - RICHIESTE N. 92 CIE - PERIODO 01/09/2022 - 15/09/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 762 del 16/09/2022
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO APRILE / AGOSTO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 758 del 16/09/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2022
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 744 del 15/09/2022
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1001/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 747 del 15/09/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29954358 DEL 31/08/2022 PROT 26484 DEL 14/09/2022 DI EURO 72,65 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022. DITTA ENI SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 754 del 14/09/2022
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE/ATTRAVERSAMENTI ANNO 2022. CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 742 del 14/09/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA COLIBRI' COVER SYSTEM PER ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 739 del 13/09/2022
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 37/01 DEL 09/09/2022 PER EURO 1.464,00 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE 20 COPERTE 20 CUSCINI E 20 MATERASSI A SEGUITO REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022.

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
torna all'inizio del contenuto