Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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AREA AMMINISTRATIVA | 21/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 689 del 21/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/E DEL 07.06.2023 E N. 124/E DEL 24.07.2023 CENTRO SERVIZI PEDERZOLI PER RETTA MESE DI MAGGIO E GIUGNO. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 638 del 21/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 295/PA DEL 14.07.2023 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 2023. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 646 del 21/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/CE DEL 30.06.23 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE GIUGNO 2023. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 21/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 622 del 21/07/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 17-07-2023 DITTA VIOLA SRL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER ALBERTINI AD ARBIZZANO - 1^ SAL STRAORDINARIO DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023 PER REVISIONE PREZZI. CUP E96C16000140007 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 653 del 20/07/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI GIUGNO 2023 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 24/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 624 del 20/07/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330034282 DEL 06-06-2023 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 202330038460 DEL 04-07-2023, NR. 202330034283 DEL 06-06-2023, NR. 2023330039452 DEL 05-07-2023, NR. 202330039453 DEL 05-07-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA PERIODO APRILE-GIUGNO 2023. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 21/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 623 del 20/07/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33508548 DEL 19-06-2023 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER PROROGA CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 20/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 617 del 20/07/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 26-06-2023 DITTA DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI ORA DESARCHI PER SALDO QUOTA PERIZIA INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMISCO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 21/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 620 del 20/07/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 DEL 26-06-2023 DITTA DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI ORA DESARCHI PER REDAZIONE CONTO TERMICO INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMISCO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 20/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 616 del 20/07/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 26-06-2023 E NR. 53 DEL 03-07-2023 DITTA DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI ORA DESARCHI PER DIREZIONE LAVORI E SECONDA PERIZIA DELLE OPERE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 31/07/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 634 del 20/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GIUGNO 2023 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 21/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 621 del 20/07/2023 Liquidazione quota associativa 2023 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 20/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 619 del 20/07/2023 Liquidazione fattura TIPO B-41/2023 del 22/06/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa laterale su ciglio stradale |
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AREA CONTABILE | 20/07/2023 |
AREA CONTABILE reg.gen. 618 del 20/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2023 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 641 del 19/07/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 489/PA/2023 E N. 490/PA/2023. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 655 del 19/07/2023 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA DALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI MONTECCHIO, ARBIZZANO E NEGRAR DI VALPOLICELLA NEGLI ANNI SCOLASTICI 2021/22 E 2022/23 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 654 del 19/07/2023 ISTRUZIONE. FORNITURA CANONE TRIENNALE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DEDALO.TOP PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.T. SERVICE DI ARBIZZANO PER CANONE ANNUO GESTIONE 2023/24 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 640 del 19/07/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 700/2023. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 19/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 613 del 18/07/2023 Liquidazione fattura n.516/FEL del 20.06.2023 emessa dalla ditta SER.I.T. SRL, relativa al canone di giugno 2023, CIG 8816721C53 |
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AREA CONTABILE | 18/07/2023 |
AREA CONTABILE reg.gen. 610 del 18/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO CANONE MANUTENZIONE TRIBOX ANNO 2023 |
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AREA CONTABILE | 18/07/2023 |
AREA CONTABILE reg.gen. 609 del 18/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PARTO(FI) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2023 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/08/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 665 del 17/07/2023 LIQUIDAZIONE SALDO DEI RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 - IMPIANTO SPORTIVO DI SANTA MARIA E IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 20/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 614 del 17/07/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN TOTALE DI EURO 775,20 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP EE 19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 19/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 611 del 17/07/2023 Liquidazione fattura n.1841-2023-FD del 30.06.2023 emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di monitoraggio trappole cattura mosche, zai Arbizzano |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 19/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 612 del 17/07/2023 Liquidazione fattura n.1844-2023-FD del 30.06.2023 e n. 1835-2023-FD del 30.06.2023 emesse dalla ditta My Pest Control S.r.l. relative al servizio di derattizzazione |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 17/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 608 del 17/07/2023 Liquidazione fattura n.1364 del 30.06.2023 emessa dalla ditta Savoia F.lli Autospurghi S.R.L. relativa al servizio di pulizia caditorie e disoleatori presso ecocentro di Arbizzano. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 642 del 14/07/2023 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 106/03/2023. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 20/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 615 del 14/07/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140315 DEL 11-07-2023 DI EURO 34,71 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2023. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MAGGIOR TUTELA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 14/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 606 del 14/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 23.06.2023 A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO GEODELTA PER LA REDAZIONE DELLE VALUTAZIONI GEOLOGICHE E IDRAULICHE IN RELAZIONE ALLA VARIANTE DENOMINATA "LA VIA DELLA PIETRA" |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 14/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 605 del 14/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA 21 DEL 23.06.2023 A FAVORE DEL DOTT.ALLIBARDI ANDREA PER LA RREDAZIONE DELLA VAS E VINCA SULLA VARIANTE URBANISTICA DENOMINATA "LA VIA DELLA PIETRA" |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 17/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 607 del 14/07/2023 Liquidazione fattura n.16 del 30.06.2023 emessa dalla ditta L'Acero S.R.L relativa al servizio di potatura campo giochi di Montecchio. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 645 del 13/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/E DEL 30.06.2023 IPAB VERONESI DR. GERMANO PER RETTA MESE DI GIUGNO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 14/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 604 del 13/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 23.06.2023 A FAVORE DELLA DITTA STUDIO GIOTTO ASSOCIATO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA DENOMINATA "LA VIA DELLA PIETRA" |
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AREA CONTABILE | 13/07/2023 |
AREA CONTABILE reg.gen. 601 del 13/07/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253/5 DITTA OPENAPI SRL |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 648 del 12/07/2023 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA DI CUI ALLA DGR 1403/22 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 137 DEL 14.03.2023 - MESI DI GIUGNO E LUGLIO. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 13/07/2023 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 599 del 12/07/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000137 DEL 13.12.2023 PROT.N.36105 DEL 13.12.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DEI VERBALI (MESE DI OTTOBRE) DEL C.D.S. REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 12/07/2023 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 594 del 12/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANCI SA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI BRONZATO G., MARIN G. E CIPOLLARO R. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 11/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 593 del 11/07/2023 Liquidazione diritti di copia a favore dell'Archivio Notarile Distrettuale di Verona. CIG esente. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 11/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 592 del 11/07/2023 Liquidazione contributo annuale dovuto all'Associazione Nazionale Alpini Gruppo Negrar come da contratto del 25.11.2010 rep.6091 e rep.5941/2008. Anno 2023. CIG esente. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 11/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 591 del 11/07/2023 Liquidazione fattura n.396/FEL del 19.05.2023 relativa al canone di maggio a favore della ditta SER.I.T SRL. CIG 8816721C53 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/07/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 590 del 10/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307900059211 DEL 05-07-2023 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023. CIG: |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 13/07/2023 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 598 del 10/07/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.635/SP DEL 05.06.2023 PROT.N.16170 DEL 13.06.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO (MESE DI GIUGNO) DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 603 del 07/07/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/S DEL 30/06/2023 PROT 18613 DEL 07/07/2023 DI EURO 227,48 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2023. DITTA ZANTEDESCHI SRL |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/07/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 588 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GIUGNO 2023 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 10/07/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 587 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 07/07/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 586 del 07/07/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000, USUFRUITI DALL'ASSESSORE QUINTARELLI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/07/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 589 del 06/07/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/08/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 659 del 06/07/2023 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA PRESENTAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLA RETTIFICA ALLA NOTA DI TRASCRIZIONE R.P. 15265 DEL 16/06/2008. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/07/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 595 del 05/07/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3523 DEL 28-06-2023 E NR.3524 DEL 28-06-2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2023. - DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN S.R.L., VIA E.FERMI, 9- PESCANTINA(VR). |
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AREA AMMINISTRATIVA | 06/07/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 585 del 04/07/2023 COD. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 138 CIE PERIODO 16/06/2023 - 30/06/2023 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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