Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 14/05/2019 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 211 del 14/05/2019 Liquidazione fatture n. 00220520 del 30/04/2019 di euro 694,16 IVA compresa per fornitura carburante automezzi di proprietā comunale con carta WEX Esso. DITTA WEX EUROPE SERVICES SRL di Roma cig: ZB826BDE7F |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 14/05/2019 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 210 del 14/05/2019 Liquidazione fatture n. 9 del 29/04/2019 di euro 1262,70 IVA compresa per spostamento pensilina fermata Bus da Piazza Metteotti a Via A. Moro. Ditta Impresa Edile Grapeggia Claudio di Fratta Polesine (RO). C.I.G. Z52261DB83 |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 13/05/2019 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 208 del 13/05/2019 Liquidazione fatture n. 7 del 29/04/2019 di euro 4300,00 IVA compresa per realizzazione di solette in calcestruzzo armato presso il cimitero e la scuola materna di via Pascoli. Ditta Impresa Edile Grapeggia Claudio di Fratta Polesine (RO). C.I.G. Z17261DF38 |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 13/05/2019 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 207 del 13/05/2019 Liquidazione fatture n. 00162108 del 31/03/2019 di euro 442,65 IVA compresa per fornitura carburante automezzi di proprietā comunale con carta WEX Esso. DITTA WEX EUROPE SERVICES SRL di Roma cig: ZB826BDE7F |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 13/05/2019 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 206 del 13/05/2019 Liquidazione fatture n. 14/PA del 30/04/2019 di euro 183,00 IVA compresa per fornitura cloruro di sodio "Margherita" esiccato ad uso disgelo stradale. Ditta GEMINAL di Pezzolato Mirko & C. S.A.S. DI PORTO VIRO cig: Z7E2702F8A |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 13/05/2019 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 205 del 13/05/2019 Assunzione di spesa per fornitura asfalto a freddo in sacchi da 20 kg per sistemazione asfaltature stradali nel Comune di Fratta Polesine alla ditta SUPERBETON SPA di Susegana (TV) - C.I.G. Z5C285EA61 |
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AREA TECNICA-VIGILANZA | 13/05/2019 |
AREA TECNICA-VIGILANZA reg.gen. 204 del 13/05/2019 Liquidazione fatture n. 2800004309 del 29/04/2019 di euro 454,29 IVA compresa per fornitura servizio voce. DITTA FASTWEB S.p.A. di Milano cig: Z0E2701B28 |
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AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 10/05/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 203 del 10/05/2019 Servizio trasporto scolastico liquidazione e pagamento fattura 190 del 30/04/2019 ditta Mangherini srl mese di APRILE 2019 CIG: 71154628FD |
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AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 09/05/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 202 del 09/05/2019 Concessione dei benefici di cui all'art. 65 e 66 della L. n. 448 del 23.12.1998 - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA. |
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AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE | 09/05/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE reg.gen. 201 del 09/05/2019 Assunzione impegno di spesa per pagamento pasti insegnanti presso la Scuola dell'Infanzia Statale di Fratta Polesine periodo 01/03/2019 - 30/06/2019. CIG N. Z7C275CE54 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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